Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/08/2012 08:08 # 1
huuhn06
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 24/08/2012
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán


tôi đang muốn đi học kế toán? ai cho địa chỉ cái nhỉ



a


 
07/09/2012 16:09 # 2
vannfx
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/09/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán


Cho em xin hỏi, trong công việc kiểm toán, làm sao để phát hiện cái sai nào là gian lận-cái sai nào là sai sót?

Em xin cảm ơn




 
06/10/2012 20:10 # 3
hoahoctro_11
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 17/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán


 

Giải thích ngắn gọn câu sau đây:

Tại sao ở Việt Nam hiện nay chưa cho phép thành lập các văn phòng tư kiểm toán

 MONG THẦY GIÚP EM>CHÚC THẦY SỨC KHỎE!




 
11/10/2012 22:10 # 4
xuandoan
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/10/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán


đơn vị xuất một lô hàng đi góp vốn liên doanh với công ty Y với giá vốn là 300,giá trị vốn góp được đánh giá là 350 tương đương 18%quyền kiểm soát trong liên doanh.kế toán hoạch toán :      nợ tk 222 :    350

                                                                         có tk 156 :   350

nêu ảnh hưởng tới báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán.  lập bút toán điều chỉnh??

    THẦY GIÚP EM VỚI. cảm ơn thầy :)))

 




 
11/10/2012 22:10 # 5
xuandoan
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/10/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán


thầy giúp em với 

1. Đơn vị xuất một lô hàng đi góp vốn liên doanh cới công ty Y với giá vốn là 300 ,giá trị vốn góp được đánh giá là 350 tương đương 18% quyền kiểm soát trong liên doanh.kế toan đã hoạch toán  : NỢ TK 222/CÓ TK 156 : 350

Nêu ảnh hưởng tới bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh .lập bút toán điều chỉnh ??

very thanks !!




 
07/12/2012 16:12 # 6
dolalado
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/12/2012
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán


thầy ơi hướng dẫn cho e bài này dc k ạ

Công ty kiểm toán ABC được công ty DEF mời thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012. Trước đây công ty DEF đã được kiểm toán bởi 1 KTV của công ty kiểm toán độc lập khác. Bạn là KTV được giao nhiệm vụ kiểm toán đối với công ty DEF phát hiện những thông tin sau:
• 3 năm trước DEF đã có những dấu hiệu phá sản
• 2 năm trước DEF bị phát hiện gian lận trong kê khai thuế thu nhập
• Năm tới, DEF dự kiến phát hành cổ phiếu ra công chứng để thu hút vốn đầu tư
Bạn hãy vận dụng thủ tục phân tích để lập chương trình kiểm toán bao gồm: Mục tiêu kiểm toán , Cơ sở dẫn liệu , thủ tục kiểm toán , tương ứng với giai đoạn tìm hiểu hoạt động kinh doanh và đánh giá hoạt động kiểm soát và tìm hiểu rủi ro của khách hàng

EM CÁM ƠN THẦY Ạ




 
06/01/2013 16:01 # 7
tamngu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 28/10/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán


chào thầy và các bạn. em có một bài tập này mong mọi người giải đáp giúp

kết quả xác nhận nợ phải thu của một công ty như sau:

 kh a, c, d đúng. kh b sai 1000 đv đã đồng ý diều chỉnh. trong 23 kh đã kt có 2 kh khai cao hơn sổ sách là 205, không có dấu hiệu gian lận, đv đã đồng ý điều chỉnh

sai sót ước tính của tổng thể là 642( của 23 kh ngoại trừ kh a,b,c,d)

ngoai ra có 2 kh có tình hình khó khăn số nợ là 850 nhưng đơn vị không lập dự phòng.

hỏi: kết luận cùa kiểm toán viên về nợ phải thu của khách hàng

mong mọi người trả lời sớm ạ




 
22/01/2013 18:01 # 8
ted1102
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/01/2013
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán


Thầy ơi giúp em bài tập này.
phân tích các sai phạm mà KTV phát hiện được trong năm N của đơn vị X. nêu a/h đến BC KQKD và Bảng CĐKT
1. TSCDDHH dùng cho BPBH đã trích khấu hao nhưng kế toán vẫn tiếp tục trích khấu hao năm N là 40tr

2.Chi phí sữa chữa lớn TSCĐ HH dùng cho BPBH trị giá 35tr phát sinh vào tháng 12/N đã đc kế toán đơn vị phản ánh hết vào chi phí trong kỳ. Biết rằng đơn vị ko trích trước chi phí sữa chữa lớn TSCĐ.

3. TSCĐ nhượng bán vào tháng 2, nhưng tháng 3 kế toán vẫn trích khấu hao TSCĐ vào chi phí quản lý 42tr

4. công ty mua TSCĐ HH dùng cho hoạt động phúc lợi công cộng theo tổng giá thanh toán là 77tr ( trong đó thuế GTGT 10%). chi phí chạy thử bằng tiền mặt 4tr,thuế GTGT 10%.Toàn bộ số tiền mua đã thanh toán bằng chuyển khoản. Được biết nguộc vốn công ty sử dụng để mua TSCĐ này là từ quỹ phúc lợi, kế toán công ty đã định khoản nghiệp vụ này như sau:

a. N221: 700 000 000

   N133: 70 000 000

          C112:770 000 000

b. N221: 4 000 000

   N133: 400 000

        C112:4 400 000

c. N413 (4132): 774 400 000

           C413 ( 4133) : 774 400 000

5.   Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH dùng cho BH nguyên giá 240tr ( đã khấu hao hết 220tr) vào cuối tháng 5/N, nhưng kế toán chưa ghi giảm TSCĐ mà vẫn tiếp tục tunhs khấu hao hết năm. Tỷ lệ khấu hao của loại TS này là 10%/năm. Số tiền thu được từ hoạt động này là 110tr ( trong đó thế GTGT 10%) đã đc kế toán ghi tăng quỹ, thuế đầu ra và giảm chi phí quản lý DN.

6.  Ngày 01/07/N đơn vị mua 1 TSCĐ đưa ngay vào sử dụng cho BPSX với giá mua 300tr, VAT 10% đã thanh toán bằng tiền chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ khấu hao 20%/năm. nhưng do khúc mắc trong hợp đồng mua 1 số điều khoản vì vậy kế toán không ghi sổ nghiệp vụ này.

7. DN đem 1 TSCĐ HH đi góp vốn vào công ty liên kết B. Nguyên giá là 2tỷ. giá trị còn lại 1,5 tỷ. giá trị của TSCĐ được hộ đồng đánh giá là 1,4 tỷ. kế toán đã định khoản nhưng chỉ phản ánh chênh lệch giữa giá trị còn lại và giá do hội đồng đánh giá vào chi phí QLDN

8.DN đã thuê ngoài sửa chữa TSCĐ của bộ phận quản lý khi TSCĐ này bị hỏng với chi phí sửa chữa là 600tr, thuế 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Khoản chi phí này đã đc trích trước 500tr. Khi tài sản cố định sửa chữa cong kế toán đã hạch toán toàn bộ chi phí sữa chữa vào chi phí quản lý.

Em cảm ơn thần ạ.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022